ul验厂审查内容
1. 组织机构和品质体系:
质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况;
人员情况(qc人员及关键工位的实际认知和操作)
2. 来料检验:
检验条件(环境,设备,计量/校准情况,人员)
待检物品,合格品及废品的堆放及标识
来料检验的实施(作业指导书:包括抽样标准,aql水平,检验方法和判定信据,人员操作能力,测试记录,判定和放行等)
供应商的审核
3. 仓库
仓库条件(整机和零部件)
零部件和成品的存入及标识,成品的保存和交递
领发料的过程,领发料控制文件
bom文件(零部件清单)的检查
4. 生产过程:
重要岗位的作业指导书和人员操作情况
产品的标识及可追溯性
生产过程中不合格品的处理
巡检人员的作业指导书及原始记录
5. 例行检验
作业指导书和傊操作情况及测试记录
安全测试设备的计量/校准和日常功能检测记录
6. 出货前的抽样检验(最终检验)
抽检的作业指导书(抽样标准:aql水平及检验方法)
抽检记录
7. 设备检验
安全测试设备台帐
主要设备的校准方法和记录
内部校准方法和记录
8. 认证产品一致性检验(适用于年度检验)
是否保留并能够提供ul签发的cdf,照片及证书复印件
是否保留并能够提供工厂内部进行的一致性检查的记录
安排认证产品的生产或在仓库内保留前期生产的认证产品
ul检验员与结构数据和照片资料核对是否存在差异,或违反安全规定。